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中國內部審計協會張曉瑜研究員學術報告會

來源:南京審計學院點擊數:5946更新時間:2014-04-11

主  題:內部審計規范的發展變遷與實務內容簡介

內容簡介:中國內部審計協會頒布的新的內部審計準則于2014年1月1日起實施。結合國際、國內內部審計理念和實務的最新發展變化,新準則將內部審計定義為“一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標”,基本上實現了與國際內部審計師協會(IIA)定義的接軌。本次講座對以下問題進行了解讀:為何將“監督和評價”職能改為“確認和咨詢”職能,如何拓展內部審計的職能范圍,突出了內部審計的價值增值功能;如何將風險導向審計理念全面貫徹于整個準則體系中,強調內部審計機構和人員應當全面關注組織風險,以風險為基礎組織實施內部審計業務等。

報告人:張曉瑜    研究員    博士

時  間:2014年4月11日19:00

地  點:敏行樓208

舉辦單位:科研與研究生部、審計與會計學院

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江蘇省南京市浦口區江浦街道雨山西路86號

郵編:211815

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